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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3147 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Contratação de educador social como instrutor de capoeira para ministrar aulas nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social. 960,00 7.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 Contratação de educador social como instrutor de capoeira para ministrar aulas nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social. 7.680,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/25; 960,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024 - REF. MAIO/2024 ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNESS - 10284 960,00
27/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/30; 960,00
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024 - REF. JUNHO/2024 ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNESS - 10284 960,00
31/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241; 960,00
05/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024 - REF. JULHO/2024 ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNESS - 10284 960,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20245; 960,00
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024 - REF. AGOSTO/2024 CB PERSONAL TREINER LTDA - 10284 960,00
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20247; 960,00
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CB PERSONAL TREINER LTDA - 10284 960,00
28/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20249; 960,00
05/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CB PERSONAL TREINER LTDA - 10284 960,00
TOTAL 7.680,00 5.760,00 5.760,00
SALDO A PAGAR 1.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.