Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
ATENSINA 0,150MG COMPRIMIDO CPR |
0,23 |
139,20 |
9990.00 |
FORXIGA® 10MG (ETICO) CPR - CPR |
2,19 |
21.908,07 |
1080.00 |
GLYXAMBI - 25MG/5MG (EMPAGLIFLOSINA/LINAGLIPTINA) |
9,22 |
9.960,84 |
1980.00 |
JARDIANCE 25MG CPR - CPR |
5,92 |
11.721,60 |
10.00 |
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG (ETICO) SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 60 DOSES FR |
271,14 |
2.711,40 |
1800.00 |
XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA) 5MG + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CPR - CPR, |
2,42 |
4.357,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
ATENSINA 0,150MG COMPRIMIDO CPR FORXIGA® 10MG (ETICO) CPR - CPR GLYXAMBI - 25MG/5MG (EMPAGLIFLOSINA/LINAGLIPTINA) JARDIANCE 25MG CPR - CPR SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG (ETICO) SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 60 DOSES FR XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA) 5MG + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CPR - CPR, |
50.798,91 |
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23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/241733; |
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50.659,71 |
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01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 318/2024 - REF. NF 241733
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10104 |
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50.051,79 |
01/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 318/2024 |
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607,92 |
TOTAL |
50.798,91 |
50.659,71 |
50.659,71 |
SALDO A PAGAR |
139,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/03/2024 |
607,92 |
325/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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607,92 |
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