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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
990.00 DUTASTERINA 0,5 MG+ TANSULOSINA 0,4 MG COMPRIMIDOS 2,55 2.524,50
100.00 HIRUDOID GEL 5 MG/G TUB - TUB 41,00 4.100,00
50.00 NORIPURUM 50MG/ML - 30ML FRASCO - FRASCO 16,04 801,90
1800.00 XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) 10 + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CPR - CPR 4,47 8.051,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 DUTASTERINA 0,5 MG+ TANSULOSINA 0,4 MG COMPRIMIDOS HIRUDOID GEL 5 MG/G TUB - TUB NORIPURUM 50MG/ML - 30ML FRASCO - FRASCO XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) 10 + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CPR - CPR 15.477,80
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/45789; 416,99
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/45648; 7.009,41
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2024 - REF. NF 45789 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 6621 411,99
22/02/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 321/2024 5,00
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2024 - REF. NF 45648 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 6621 6.925,31
22/02/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 321/2024 84,10
06/03/2024 FORNECEDOR NAO VAI CONSEGUIR ENTREGAR -8.051,40
TOTAL 7.426,40 7.426,40 7.426,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 22/02/2024 5,00 307/2024 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 22/02/2024 84,10 311/2024 Lançada
TOTAL   89,10