Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOTO BOMBA VERDE SEM ID. |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
MOTO BOMBA VERDE SEM ID. |
690,00 |
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06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024128; |
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690,00 |
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11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2024
ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA - 2733 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.