| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 
| Número do empenho: | 3284 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2855.13 | Linha 1 | 5,53 | 15.788,87 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Linha 1 | 15.788,87 | ||
| 05/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202431; | 15.788,87 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 15.473,09 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3284/2024 | 315,78 | ||
| TOTAL | 15.788,87 | 15.788,87 | 15.788,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/06/2024 | 315,78 | Lançada | |
| TOTAL | 315,78 |