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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXT 8.8 MA 12X60 COMPLETO 12,00 24,00
4.00 AR. LISA. MIL. 12MM 1,50 6,00
2.00 PORCA SEXT NF 9/16 4,00 8,00
1.00 ABRAÇADEIRA 14 MM 20,00 20,00
6.00 ABRAÇADEIRA NYLON 2,00 12,00
6.00 ADITIVO ORGANICO RADIADOR 35,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 PARAFUSO SEXT 8.8 MA 12X60 COMPLETO AR. LISA. MIL. 12MM PORCA SEXT NF 9/16 ABRAÇADEIRA 14 MM ABRAÇADEIRA NYLON ADITIVO ORGANICO RADIADOR 280,00
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/628; 280,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 3308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.