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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3366 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI 820,00
10/06/2024 Rubrica indevida -820,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.