Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI | 820,00 | 820,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2024 | APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI | 820,00 | ||
10/06/2024 | Rubrica indevida | -820,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |