Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
337 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
BENERVA 300MG CPR |
0,70 |
700,00 |
3000.00 |
CLINDAMICINA 300MG CAP - CAP |
1,08 |
3.240,00 |
100.00 |
DEXA-CITONEURIN IM SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA |
13,00 |
1.300,00 |
400.00 |
ENTEROGERMINA FLACONETES AMP |
2,99 |
1.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
BENERVA 300MG CPR CLINDAMICINA 300MG CAP - CAP DEXA-CITONEURIN IM SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA ENTEROGERMINA FLACONETES AMP |
6.436,00 |
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15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88168; |
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5.190,36 |
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19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 337/2024 - REF. NF 88168
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 7988 |
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5.128,08 |
19/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 337/2024 |
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62,28 |
24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/91939; |
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1.196,00 |
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29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 337/2024 - REF. DANFE 91939
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 7988 |
|
|
1.181,65 |
29/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 337/2024 |
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14,35 |
16/10/2024 |
NAO UTILIZADO |
-49,64 |
|
|
TOTAL |
6.386,36 |
6.386,36 |
6.386,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
19/02/2024 |
62,28 |
292/2024 |
Lançada |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/04/2024 |
14,35 |
727/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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76,63 |
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