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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PLANCHA DE EUCALIPTO 7X30X600M 1 PÉÇAS 225,90 9.036,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 PLANCHA DE EUCALIPTO 7X30X600M 1 PÉÇAS 9.036,00
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/55256279; 9.036,00
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2024 COMERCIAL FP LTDA - 10111 9.036,00
TOTAL 9.036,00 9.036,00 9.036,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.