Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
Natureza da despesa: | Aqui. Aparelho Telefone | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - reempenho do 3366 | 820,00 | 820,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/06/2024 | APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - reempenho do 3366 | 820,00 | ||
18/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55381419; | 820,00 | ||
21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 820,00 | ||
TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |