Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3390 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VEDA REBOCO |
139,00 |
139,00 |
1.00 |
PREGO TELHEIRO PCT - 18X30 |
18,00 |
18,00 |
8.00 |
PARAFUSO PHILLIPIS 5,0 X 40 |
0,50 |
4,00 |
1.00 |
TORNEIRA LONGA P/ TANQ.HERC.1/ |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
BROCA VIDEA CONCRETO 8mm |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
COLA TUDO 400G |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
VEDA REBOCO PREGO TELHEIRO PCT - 18X30 BUCHA 6MM PARAFUSO PHILLIPIS 5,0 X 40 TORNEIRA LONGA P/ TANQ.HERC.1/ BROCA VIDEA CONCRETO 8mm COLA TUDO 400G |
217,64 |
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10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3022; |
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217,64 |
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13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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217,64 |
TOTAL |
217,64 |
217,64 |
217,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.