Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
PANO DE PRATO GRANDE ALGODÃO BRANCO 42X70cm |
2,48 |
198,40 |
150.00 |
PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 45X65 AZUL XADREZ, ALGODÃO |
3,98 |
597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
PANO DE PRATO GRANDE ALGODÃO BRANCO 42X70cm PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 45X65 AZUL XADREZ, ALGODÃO |
795,40 |
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29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10122; |
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795,40 |
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01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2024
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 11158 |
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795,40 |
TOTAL |
795,40 |
795,40 |
795,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.