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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3493 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REEMPENHO DO 3395/2024 REPARO VALVULA 720,00 720,00
1.00 FILTRO DESUMIDIFICADOR 280,00 280,00
1.00 PAARF,SEXTAVADO NC 5.8.5/16X1 10,00 10,00
1.00 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX BD3545 VEÍCULO PLACA IOD 2670 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 REEMPENHO DO 3395/2024 REPARO VALVULA FILTRO DESUMIDIFICADOR PAARF,SEXTAVADO NC 5.8.5/16X1 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX BD3545 VEÍCULO PLACA IOD 2670 1.045,00
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/629; 1.045,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 3493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.045,00
TOTAL 1.045,00 1.045,00 1.045,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.