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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO 31,00 186,00
11.50 TELA DE SOMBRITE PARA HORTA 50% - TELA DE SOMBRITE PARA HORTA 50% 6,34 72,91
9.00 tela sombrite 4,00 largura 50% - tela sombrite 50% 13,42 120,78
6.00 CABO DE ENXADA - CABO ENXADA OVAL MADEIRA 27,94 167,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO TELA DE SOMBRITE PARA HORTA 50% - TELA DE SOMBRITE PARA HORTA 50% tela sombrite 4,00 largura 50% - tela sombrite 50% CABO DE ENXADA - CABO ENXADA OVAL MADEIRA 547,33
13/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/840; 547,33
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 547,33
TOTAL 547,33 547,33 547,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.