Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3534 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BANHEIRA INFANTIL - cor neutra branca ou transparente/incolor |
39,90 |
399,00 |
10.00 |
SHAMPOO - Infantil |
11,49 |
114,90 |
10.00 |
LENÇO UMEDECIDO - Infantil, com 100 unidades |
13,99 |
139,90 |
20.00 |
SABONETE - Infantil |
4,49 |
89,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
BANHEIRA INFANTIL - cor neutra branca ou transparente/incolor SHAMPOO - Infantil LENÇO UMEDECIDO - Infantil, com 100 unidades SABONETE - Infantil |
743,60 |
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14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3972; |
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743,60 |
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19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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734,68 |
19/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3534/2024 |
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8,92 |
TOTAL |
743,60 |
743,60 |
743,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
19/06/2024 |
8,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,92 |
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