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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3547 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 45 DIAS LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 0,00 4.507,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 LICENÇA PREMIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 45 DIAS LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 4.507,50
14/06/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - LICENÇA PREMIO LIDIANA GRASIELA DE WALLE 4.507,50
18/06/2024 Pagamento de Empenho 3547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.507,50
TOTAL 4.507,50 4.507,50 4.507,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.