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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3614 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Acréscimos por pgto em atraso da fatura 2,85 2,85
1.00 Serviços de telefonia - excedentes Cras 22,80 22,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Acréscimos por pgto em atraso da fatura Serviços de telefonia - excedentes Cras 25,65
17/06/2024 LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL 25,65
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 25,65
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 24,55
24/06/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3614/2024 1,10
24/06/2024 ANULAR LANÇAMENTO SEM RETENÇÃO -25,65
TOTAL 25,65 25,65 25,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 24/06/2024 1,10 Lançada
TOTAL   1,10