Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELIS CLARISSE GIARETTA ROSSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3710 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
BOLACHA CASEIRA |
34,00 |
1.054,00 |
36.00 |
PÃO DE MILHO 850G |
12,00 |
432,00 |
58.50 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
17,00 |
994,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE MILHO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
2.480,50 |
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25/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/525890; |
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2.480,50 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2024
CELIS CLARISSE GIARETTA ROSSO - 11066 |
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2.480,50 |
TOTAL |
2.480,50 |
2.480,50 |
2.480,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.