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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3712 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO - 7/8X92X500 134,00 268,00
2.00 BUCHA MOLA TRAS. - BUCHA MOLA TRAS. 175,00 350,00
1.00 MOLA TRAS. - MOLA TRAS. 1.200,00 1.200,00
1.00 MOLA TRASEIRA 2A - MOLA TRASEIRA 2A 895,00 895,00
1.00 PINO CENTRO 12X12 8.8 - PINO CENTRO 12X12 8.8 40,00 40,00
2.00 DIAFRGMA MASTER 8 COM ANEL TIPO 30 - DIAFRGMA MASTER 8 COM ANEL TIPO 30 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 GRAMPO - 7/8X92X500 BUCHA MOLA TRAS. - BUCHA MOLA TRAS. MOLA TRAS. - MOLA TRAS. MOLA TRASEIRA 2A - MOLA TRASEIRA 2A PINO CENTRO 12X12 8.8 - PINO CENTRO 12X12 8.8 DIAFRGMA MASTER 8 COM ANEL TIPO 30 - DIAFRGMA MASTER 8 COM ANEL TIPO 30 2.823,00
27/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/636; 2.823,00
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2024 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 2.823,00
TOTAL 2.823,00 2.823,00 2.823,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.