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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 FÉRIAS E 10 EM ABONO PECUNIÁRIO 0,00 1.926,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 ferias ref REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 FÉRIAS E 10 EM ABONO PECUNIÁRIO 1.926,30
24/06/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LUCIANE PENZ 1.926,30
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS 38,52
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS 89,89
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS 214,06
26/06/2024 Pagamento de Empenho 3713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.583,83
TOTAL 1.926,30 1.926,30 1.926,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/06/2024 38,52 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/06/2024 89,89 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2024 214,06 Lançada
TOTAL   342,47