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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA 9,00 45,00
3.00 TUBO PVC ESGOTO 100MM - 6M 89,00 267,00
1.00 REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X100MM 36,00 36,00
70.00 PARAFUSO PHLIPIS - 5,0X35MM 0,30 21,00
2.00 EXTENSOR ELASTICO - DE PINTURA 2M 35,00 70,00
3.00 ROLO DE LÁ 15 CENTIMETROS DE LÁ 12,00 36,00
2.00 GARFO P/ ROLO 13,00 26,00
5.00 UNIÃO SOLD. HIDR. 25MM 15,50 77,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA TUBO PVC ESGOTO 100MM - 6M REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X100MM PARAFUSO PHLIPIS - 5,0X35MM EXTENSOR ELASTICO - DE PINTURA 2M ROLO DE LÁ 15 CENTIMETROS DE LÁ GARFO P/ ROLO UNIÃO SOLD. HIDR. 25MM 578,50
26/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/3037; 578,50
TOTAL 578,50 578,50 0,00
SALDO A PAGAR 578,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.