Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3908 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BASE ACRILICA SEM BRILHO 3,6L |
136,00 |
136,00 |
1.00 |
LIXA PARA 220 |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
MASSA CORRIDA - 1,25KG |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
NIPEL ROSCÁVEL 1/2 |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
PINCEL 2 POLEGADAS |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
BASE ACRILICA SEM BRILHO 3,6L LIXA PARA 220 MASSA CORRIDA - 1,25KG NIPEL ROSCÁVEL 1/2 PINCEL 2 POLEGADAS |
171,60 |
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27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/14268; |
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171,60 |
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02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3908/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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169,54 |
02/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3908/2024 |
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2,06 |
TOTAL |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/07/2024 |
2,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,06 |
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