Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CIMENTO CP IV SUPREMO SACO 50KG |
41,90 |
419,00 |
592.00 |
TIJOLO MACICO3 FURO 9X12X20 |
0,99 |
586,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
CIMENTO CP IV SUPREMO SACO 50KG TIJOLO MACICO3 FURO 9X12X20 |
1.005,08 |
|
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27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/14268; |
|
1.005,08 |
|
02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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993,02 |
02/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3909/2024 |
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12,06 |
TOTAL |
1.005,08 |
1.005,08 |
1.005,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/07/2024 |
12,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,06 |
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