Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA |
0,00 |
69,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA |
69,85 |
|
|
25/01/2024 |
fatura vivo |
|
69,85 |
|
29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024
VIVO S.A. - 7113 |
|
|
66,50 |
29/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 402/2024 |
|
|
3,35 |
TOTAL |
69,85 |
69,85 |
69,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/01/2024 |
3,35 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
3,35 |
|
|