Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADELSON DUMMEL 99623056087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA - Construção de muro na residência da munícipe Santa Elmides Pedroso conforme relatório da Defesa Civil do muncípio |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
MÃO DE OBRA - Construção de muro na residência da munícipe Santa Elmides Pedroso conforme relatório da Defesa Civil do muncípio |
3.300,00 |
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05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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3.300,00 |
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09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2024
ADELSON DUMMEL 99623056087 - 8350 |
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3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.