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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 30 DIAS DE FÉRIAS NO PERÍODO 0,00 1.604,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 30 DIAS DE FÉRIAS NO PERÍODO 1.604,01
05/07/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORUIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FÉRIAS JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO 1.604,01
09/07/2024 Pagamento de Empenho 4054/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.604,01
TOTAL 1.604,01 1.604,01 1.604,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.