Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4277 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO |
0,00 |
1.800,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO |
1.800,90 |
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15/07/2024 |
lIQUIDADO POR DANIELE CNFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO PRIMEIRA PARCELA |
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1.800,90 |
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17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.800,90 |
TOTAL |
1.800,90 |
1.800,90 |
1.800,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.