Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ACOES PARA ENFRENTAMENTO DE EVENTOS CLIMATICOS PORTARIA 322/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100ML - SGS=100554 |
4,70 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100ML - SGS=100554 |
470,00 |
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05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/273939; |
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470,00 |
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07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2024
ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA - 11020 |
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464,36 |
07/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4340/2024 |
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5,64 |
TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
07/08/2024 |
5,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,64 |
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