Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4419 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA BRANCA ACRÍLICO GALÃO 18L - TINTA BRANCA ACRÍLICO GALÃO 18L |
149,00 |
149,00 |
1.00 |
BALDE MASSA ACRÍLICA 25KG - BALDE MASSA ACRÍLICA 25KG |
115,00 |
115,00 |
5.00 |
LIXA PARA 220 - LIXA PARA 220 |
3,75 |
18,75 |
1.00 |
LATA FUNDO PREPARADOR 3,6L - LATA FUNDO PREPARADOR 3,6L |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
TINTA BRANCA ACRÍLICO GALÃO 18L - TINTA BRANCA ACRÍLICO GALÃO 18L BALDE MASSA ACRÍLICA 25KG - BALDE MASSA ACRÍLICA 25KG LIXA PARA 220 - LIXA PARA 220 LATA FUNDO PREPARADOR 3,6L - LATA FUNDO PREPARADOR 3,6L |
342,65 |
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23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3083; |
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342,65 |
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26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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342,65 |
TOTAL |
342,65 |
342,65 |
342,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.