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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4697 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO. 4.851,80 24.259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO. 24.259,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/661; 4.851,80
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2024 - REF. AGOSTO/2024 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580 4.851,80
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/668; 4.851,80
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580 4.851,80
04/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/675; 4.851,80
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2024 - REF. SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580 4.851,80
27/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/682; 4.851,50
03/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580 4.851,50
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/689; 4.851,80
TOTAL 24.259,00 24.258,70 19.406,90
SALDO A PAGAR 4.852,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.