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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 396,00 396,00
1.00 FILTRO AR 209,00 209,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 171,00 171,00
1.00 DESENGRAXANTE 500ML 55,00 55,00
13.00 OLÉO 15W40 Peças para microonibus Placa JBU7I77 36,00 468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR FILTRO LUBRIFICANTE DESENGRAXANTE 500ML OLÉO 15W40 Peças para microonibus Placa JBU7I77 1.299,00
02/08/2024 Conforme DANFE Nº 000/990; 1.299,00
05/08/2024 Pagamento de Empenho 4718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.299,00
TOTAL 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.