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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4734 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF Rescisão de contrato efetivo aposentado 0,00 298,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF Rescisão de contrato efetivo aposentado 298,88
01/08/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISÃO EURI SCHAEFFER 298,88
01/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 292,91
05/08/2024 Pagamento de Empenho 4734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5,97
TOTAL 298,88 298,88 298,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 01/08/2024 292,91 Lançada
TOTAL   292,91