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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4768 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SUMAXPRO 50/500MG 2CP 42,50 637,50
1.00 VITAMINA D3 2000UI C/30 59,90 59,90
1.00 UTROGESTAN 200MG 14CP 76,90 76,90
1.00 COLIDIS 5ML 127,90 127,90
5.00 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG C/30 185,50 927,50
1.00 TOARIP 15MG C/30 329,90 329,90
1.00 ATORVASTATINA 80MG 30 CP 188,90 188,90
2.00 ALGINAC RETARD 10 CP 71,50 143,00
1.00 PRYSMA 3MG C/20 87,90 87,90
2.00 LEVETIRACETAM 250MG C/30 EURO 50,50 101,00
1.00 LEVETIRACETAM 750MG C/30 159,90 159,90
1.00 TREZETE 10MG +10MG C/30 89,50 89,50
1.00 DASTENE 0,5MG 30CP 123,90 123,90
2.00 MELLERIL 100MG C/20DR 57,50 115,00
1.00 TROK G CREME 30G 32,90 32,90
1.00 NOVOTRAM PAR 37,5 + 325MG C/20 61,50 61,50
1.00 DOLAMIN 250MG C/12 48,50 48,50
1.00 ALGINAC RETARD 1000 C/15CP 36,50 36,50
1.00 LINADIB 5MG C/30 160,90 160,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 SUMAXPRO 50/500MG 2CP VITAMINA D3 2000UI C/30 UTROGESTAN 200MG 14CP COLIDIS 5ML ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG C/30 TOARIP 15MG C/30 ATORVASTATINA 80MG 30 CP ALGINAC RETARD 10 CP PRYSMA 3MG C/20 LEVETIRACETAM 250MG C/30 EURO LEVETIRACETAM 750MG C/30 TREZETE 10MG +10MG C/30 DASTENE 0,5MG 30CP MELLERIL 100MG C/20DR TROK G CREME 30G NOVOTRAM PAR 37,5 + 325MG C/20 DOLAMIN 250MG C/12 ALGINAC RETARD 1000 C/15CP LINADIB 5MG C/30 3.509,00
02/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/315; 3.509,00
06/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2024 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 3.509,00
TOTAL 3.509,00 3.509,00 3.509,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.