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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4839 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transferências do Estado referentes a Convênios e

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2254.05 Linha 1 5,53 12.464,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 Linha 1 12.464,90
09/08/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 12.464,90
13/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 12.215,60
13/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4839/2024 249,30
TOTAL 12.464,90 12.464,90 12.464,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/08/2024 249,30 Lançada
TOTAL   249,30