| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 
| Número do empenho: | 4845 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2868.75 | Linha 7 | 5,12 | 14.688,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Linha 7 | 14.688,00 | ||
| 09/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 14.688,00 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2024 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 14.394,24 | ||
| 13/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4845/2024 | 293,76 | ||
| TOTAL | 14.688,00 | 14.688,00 | 14.688,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/08/2024 | 293,76 | Lançada | |
| TOTAL | 293,76 |