Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PARAFUSO - 3/4X3 |
22,00 |
132,00 |
6.00 |
PORCA 3/4 |
6,00 |
36,00 |
6.00 |
ARRUELA LISA 3/4 |
3,20 |
19,20 |
18.00 |
PARAFUSO - 1/2 |
7,80 |
140,40 |
18.00 |
PORCA - 1/2 |
2,20 |
39,60 |
18.00 |
ARRUELA LISA - 1/2 |
2,00 |
36,00 |
18.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2
PEÇAS PARA CONSERTO DA GRADE |
1,13 |
20,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
PARAFUSO - 3/4X3 PORCA 3/4 ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO - 1/2 PORCA - 1/2 ARRUELA LISA - 1/2 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2
PEÇAS PARA CONSERTO DA GRADE |
423,54 |
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06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1011; |
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423,54 |
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10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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423,54 |
TOTAL |
423,54 |
423,54 |
423,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.