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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4940 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO - 3/4X3 22,00 132,00
6.00 PORCA 3/4 6,00 36,00
6.00 ARRUELA LISA 3/4 3,20 19,20
18.00 PARAFUSO - 1/2 7,80 140,40
18.00 PORCA - 1/2 2,20 39,60
18.00 ARRUELA LISA - 1/2 2,00 36,00
18.00 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PEÇAS PARA CONSERTO DA GRADE 1,13 20,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 PARAFUSO - 3/4X3 PORCA 3/4 ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO - 1/2 PORCA - 1/2 ARRUELA LISA - 1/2 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PEÇAS PARA CONSERTO DA GRADE 423,54
06/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/1011; 423,54
10/09/2024 Pagamento de Empenho 4940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 423,54
TOTAL 423,54 423,54 423,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.