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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4945 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão por tempo determinado 0,00 1.239,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão por tempo determinado 1.239,14
14/08/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ANGELICA MARIANA LAPINSKI 1.239,14
16/08/2024 Pagamento de Empenho 4945/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.239,14
TOTAL 1.239,14 1.239,14 1.239,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.