Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4969 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SACOLA BIO BRANCA LESS 28X38 CSX C/1000UN |
85,98 |
85,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
SACOLA BIO BRANCA LESS 28X38 CSX C/1000UN |
85,98 |
|
|
14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1617; |
|
85,98 |
|
20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
|
|
85,98 |
TOTAL |
85,98 |
85,98 |
85,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.