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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4970 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA SINALEIRA 10,00 30,00
10.00 FUSIVEL 2,00 20,00
1.00 REGULADOR DE VOLTAGEM 12 100,00 100,00
1.00 CAMERA DE RÉ 120,00 120,00
1.00 VISOR DA CAMERA DE RÉ PARA VEÍCULO PLACA IWB6F67 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 LAMPADA SINALEIRA FUSIVEL REGULADOR DE VOLTAGEM 12 CAMERA DE RÉ VISOR DA CAMERA DE RÉ PARA VEÍCULO PLACA IWB6F67 1.120,00
15/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56292719; 1.120,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 4970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,00
TOTAL 1.120,00 1.120,00 1.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.