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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER - Original HP LasserJet Pro M428FDW 269,00 269,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 TONER - Original HP LasserJet Pro M428FDW 269,00
15/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56293031; 269,00
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2024 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 269,00
TOTAL 269,00 269,00 269,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.