Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4990 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPA PROTETORA ANTI IMPACTO PARA CELULAR - para o celular Moto E13 |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
PELÍCULA PROTETORA PARA SMARTPHONE MOTO G22 - Moto E 13 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
CAPA PROTETORA ANTI IMPACTO PARA CELULAR - para o celular Moto E13 PELÍCULA PROTETORA PARA SMARTPHONE MOTO G22 - Moto E 13 |
50,00 |
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15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56292981; |
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50,00 |
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20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2024
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.