Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha ref PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO |
0,00 |
1.030,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
folha ref PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO |
1.030,71 |
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20/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
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1.030,71 |
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20/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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10,30 |
20/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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223,67 |
22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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796,74 |
TOTAL |
1.030,71 |
1.030,71 |
1.030,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
20/08/2024 |
10,30 |
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Lançada |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
20/08/2024 |
223,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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233,97 |
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