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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONECTOR RAPIDO 6X1/8 10,00 30,00
0.70 MANGUEIRA 50,00 35,00
14.00 CINTA PLASTICA 1,50 21,00
1.00 LAMPADA - 1 POLO 24V 7,90 7,90
1.00 LAMPADA PINGO - PINGÃO ESMAGADA 24V 8,00 8,00
1.00 SOQUETE - GLOBO PINGÃO 10,00 10,00
2.00 CHICOTE - MACHO P/ LANTERNA 2 VIAS 12,00 24,00
1.00 LAMPADA 24V - POLO 6,70 6,70
1.00 FILTRO SEPARADOR - DE ÁGUA 219,00 219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 CONECTOR RAPIDO 6X1/8 MANGUEIRA CINTA PLASTICA LAMPADA - 1 POLO 24V LAMPADA PINGO - PINGÃO ESMAGADA 24V SOQUETE - GLOBO PINGÃO CHICOTE - MACHO P/ LANTERNA 2 VIAS LAMPADA 24V - POLO FILTRO SEPARADOR - DE ÁGUA 361,60
22/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/2820; 361,60
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2024 MECANICA DO RATINHO - 9678 361,60
TOTAL 361,60 361,60 361,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.