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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5111 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023
Consórcio Licitação: 28.976.123/0001-81

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 1000X R20, EIXO LIVRE, RADIAL, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 16 MM UNIDADE UNIDADE UN - SGS=104578 PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 1.572,00 3.144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 PNEU 1000X R20, EIXO LIVRE, RADIAL, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 16 MM UNIDADE UNIDADE UN - SGS=104578 PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 3.144,00
04/09/2024 Conforme DANFE Nº 6/24769; 3.144,00
06/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 9780 3.106,27
06/09/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5111/2024 37,73
TOTAL 3.144,00 3.144,00 3.144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 06/09/2024 37,73 Lançada
TOTAL   37,73