Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 19.5 X 24 - 12 LONAS COMUM UNIDADE UNIDADE - SGS=104619
PARA A RETROESCAVADEIRA MULLER MR 40 |
1.949,00 |
3.898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
PNEU 19.5 X 24 - 12 LONAS COMUM UNIDADE UNIDADE - SGS=104619
PARA A RETROESCAVADEIRA MULLER MR 40 |
3.898,00 |
|
|
26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 6/24768; |
|
3.898,00 |
|
28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2024
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 9780 |
|
|
3.851,22 |
28/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5112/2024 |
|
|
46,78 |
TOTAL |
3.898,00 |
3.898,00 |
3.898,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/08/2024 |
46,78 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
46,78 |
|
|