Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5118 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PRINCIPAL FINISA 2021 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 |
Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. principal ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola. |
22.058,32 |
22.058,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Emp. principal ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola. |
22.058,32 |
|
|
23/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTO INFORMATIVO DE VALORES PARCELA 36/36 |
|
22.058,32 |
|
12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.058,32 |
TOTAL |
22.058,32 |
22.058,32 |
22.058,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.