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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO 0,00 1.668,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 ferias ref PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO 1.668,78
23/08/2024 LIQUIDADO POR DNAIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS CRISTIANE DIAS 1.668,78
23/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 38,48
23/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS 153,92
27/08/2024 Pagamento de Empenho 5123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.476,38
TOTAL 1.668,78 1.668,78 1.668,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/08/2024 38,48 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/08/2024 153,92 Lançada
TOTAL   192,40