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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref. PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO 0,00 392,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 ferias ref. PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO 392,65
23/08/2024 LIQUIDADO POR DNAIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS CRISTIANE DIAS 392,65
27/08/2024 Pagamento de Empenho 5124/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 392,65
TOTAL 392,65 392,65 392,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.