Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TARJETA 2 |
5,00 |
10,00 |
16.00 |
REBITE 4,0X16MM |
0,18 |
2,88 |
1.00 |
BROCA ACO RAPIDO - 3,5MM |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
ENGATE - RAPIDO |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
BICO P/ TORNEIRA |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
TARJETA 2 BUCHA PLÁSTICA 10MM REBITE 4,0X16MM BROCA ACO RAPIDO - 3,5MM ASSENTO SANITARIO ENGATE - RAPIDO BICO P/ TORNEIRA |
67,48 |
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26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3149; |
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67,48 |
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28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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67,48 |
TOTAL |
67,48 |
67,48 |
67,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.