Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
CONECTOR LINHA C/2 |
3,20 |
60,80 |
1.00 |
CONECTOR EMENDA P/ REDE |
2,80 |
2,80 |
1.00 |
FITA AUTO FUSÃO |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
CONECTOR LINHA C/2 CONECTOR EMENDA P/ REDE FITA AUTO FUSÃO |
92,60 |
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26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3150; |
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92,60 |
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29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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92,60 |
TOTAL |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.